岳阳县渔政监督管理站2021年预算公开
来源:岳阳县畜牧水产发展服务中心   2021-04-25 11:52
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目 录

第一部分 岳阳县渔政监督管理站2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳县渔政监督管理站2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

岳阳县渔政监督管理站是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构,主要职责为负责全县乡镇(除东洞庭湖水域以外)的渔政监督管理工作和渔业资源保护工作。

(二)机构设置

岳阳县渔政监督管理站2021年度核定编制6人,属全额拨款事业单位,内设机构3个:办公室、财务室、渔政业务室。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构,无部门预算单位构成。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算。本单位2021度无退休人员、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入、也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算

2021年年初预算数57.57万元,其中,一般公共预算拨款57.57万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元),纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加  1.07万元,主要原因是人员异动及工资调整。

(二)支出预算

2021年年初预算数57.57万元,其中社会保障和就业支出8.42万元;按支出科目分类其中:机关工资福利支出54.33万元比上年预算增加3.73 万元,增加6.8 %;公用经费 3.24 万元比上年预算减少0.56 万元,减少17.2 %;主要原因是人员异动及工资调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入57.57万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2021年年初预算数为57.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出54.33万元、一般商品和服务支出3.24万元.

(二) 项目支出

2021年度本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.57万元,比2020年增加1.07万元,增加1.8%。主要原因是人员工资普调调整。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2021年减少0.05万元,减少16%,主要原因是人员异动。2021年度比2020年度少1人。

(三)一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计3.24万元,其中:办公费0.18 万元、印刷费 0.12万元、咨询费0万元、水费0.09 万元、电费0.36 万元、邮电费0.6 万元、取暖费0万元、物业管理费0.42 万元、差旅费0.72 万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.12 万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.21 万元、公务接待费0.3 万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、公务用车购置0元及其他交通工具购置0元、其他费用0.12万元。

(四)采购情况

本年度暂时无政府采购计划,也无政府采购支出。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本年度账上固定资产净额为1.55万元,主要为通用设备。

年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021度本部门未安排的项目支出。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:

岳阳县渔政监督管理站2021年度县直部门预算公开表.xls