目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
(一) 职能职责
(二) 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四) 政府采购情况
(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
岳阳县妇幼保健计划生育服务中心是由原县妇保院与原县计生服务站合并而来。2015年12月正式挂牌成立。2021年12月,综合服务大楼项目竣工并顺利完成了整体搬迁工作。主要职责是承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计生服务、健康宣传教育、技术指导及全县妇幼卫生保健工作评估、监督和考核等基本公共卫生工作;提供妇女儿童常见病和多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等基本医疗保健服务;核心工作是控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。
(二)机构设置。
本单位所属二级机构预算单位。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年本部门收入预算695.52万元,其中,一般公共预算拨款695.52万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算695.52万元,其中,社会保障和就业69.13万元,卫生健康支出577.60万元,住房保障48.79万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算695.52万元,其中,社会保障和就业69.13万元,占9.94%;卫生健康支出577.60万元,占83.05%;住房保障48.79万元,占7.01%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数675.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出675.52万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于免费婚前医学检查。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
无
第二部分 2022年部门预算表