岳阳县2019年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称: 岳阳县市场监督管理局
预 算 编 码: YYX345
评价方式:部门(单位)绩效自评
填报人:蒋湘君
联系电话:0730-7667328
报告日期:2020年7月28日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
蒋湘君 |
联络电话 |
0730-7667328 |
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人员编制 |
282 |
实有人数 |
279(在职)+94(退休)=373 |
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职能职责概述 |
按照职能调整及新组建的单位职能职责要求,我局承担着全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、市场秩序监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药械化安全监管、食品安全监管、计量监管、标准实施监管、检验检测、认证认可、知识产权保护、消费维权等重要职能职责。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:聚焦党建引领,队伍建设取得新成效。一是在党建更实上下功夫。二是在队伍更强上做文章。三是在法治建设水平更高上出成绩。 任务2:深化商事改革,市场主体迸发新活力。一是准入登记更加便利。二是行政审批更加高效。三是信用建设更加强化。 任务3:有效管控风险,安全监管做出新努力。一是食品药品安全重拳出击。二是特种设备安全重点施治。三是产品质量安全严格排查。 任务4:服务民生发展,中心工作有了新提升。一是消费维权有实效。二是抽检检测有力度。三是文明创建有保障。四是执法打假有作为。五是打传规直有突破。六是监管方式有创新。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
年度总收入4879.24万元,其中:财政拨款收入4452.61万元,其他收入99.91万元,年初结转和结余326.72万元。 年度总支出4542.22万元,年末结转和结余337.02万元,其中:基本支出3284.29万元,含工资福利支出2553.58万元、一般商品和服务支出501.58万元、对个人和家庭的补助229.13万元,基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等;项目支出1257.93万元,其中:商品和服务支出1160.13万元、资本性支出97.8万元,项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等,有力维护了全县市场经济秩序,保证了全县人民人身健康和财产安全,积极服务县域经济发展。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
4879.24 |
326.72 |
4052.61 |
400 |
99.91 |
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1、局机关 |
4879.24 |
326.72 |
4052.61 |
400 |
99.91 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
4542.22 |
3284.29 |
2782.71 |
501.58 |
1257.93 |
337.02 |
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1、局机关 |
4542.22 |
3284.29 |
2782.71 |
501.58 |
1257.93 |
337.02 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
54.97 |
8.45 |
46.52 |
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1、局机关 |
54.97 |
8.45 |
46.52 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
3019.52 |
3019.52 |
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1、局机关 |
3019.52 |
3019.52 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:按政策保证人员费用支出。 目标2:保证单位日常运行正常开展的经费支出。 目标3:突出监管执法重点,保证专项监管执法经费到位。 目标4:严控“三公经费”,确保政府采购执行等质量目标到位。 |
所有预期目标全部顺利完成。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
完成 |
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“三公经费”控制率 |
100% |
完成 |
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“三公经费”变动率 |
≤0 |
完成 |
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质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
完成 |
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公务卡刷卡率 |
≥30% |
完成 |
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固定资产利用率 |
100% |
完成 |
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时效指标 |
任务完成时间 |
年底前 |
完成 |
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成本指标 |
任务完成成本 |
4879.24万元 |
完成 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
违法违规行为查处率 |
100% |
完成 |
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全年重大食品安全事故 |
确保无发生 |
完成 |
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经济效益 |
非税收入入库率 |
100% |
完成 |
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生态效益 |
消费维权、投诉举报处理率 |
100% |
完成 |
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社会公众满意度 |
社会公众满意率 |
95%以上 |
完成 |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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冯小兰 |
副局长 |
党组 |
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李育军 |
副局长 |
党组 |
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李建华 |
副局长 |
党组 |
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李小叶 |
主任 |
办公室 |
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周林霞 |
股长 |
财务股 |
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许元爱 |
股长 |
人事股 |
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赵光新 |
主任 |
监察室 |
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蒋湘君 |
会计 |
财务股 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务股室意见: 财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 蒋湘君 联系电话:0730-7667328
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 按照职能调整及新组建的单位职能职责要求,我局承担着全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、市场秩序监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药械化安全监管、食品安全监管、计量监管、标准实施监管、检验检测、认证认可、知识产权保护、消费维权等重要职能职责。我局下设26个内设机构、6个二级机构、 18个派出机构。 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2019年度,我局总支出4542.22万元,年末结转和结余337.02万元,其中:基本支出3284.29万元,含工资福利支出2553.58万元、一般商品和服务支出501.58万元、对个人和家庭的补助229.13万元,基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等;项目支出1257.93万元,其中:商品和服务支出1160.13万元、资本性支出97.8万元,项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等,有力维护了全县市场经济秩序,保证了全县人民人身健康和财产安全,积极服务县域经济发展。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2019年度,我局基本支出3284.29万元,其中:人员支出2782.71万元,公用支出501.58万元。 “三公”经费支出合计54.97万元,分项为:公务接待费8.45万元,比年初公开的部门预算数减少19.55万元,原因为我局加强内部管理,采取规范财务报账制度和公务接待程序、推行公务卡结算制度、严格控制接待标准和陪餐人数等措施,有效控制了非必要公务接待开支的发生;公务用车运行维护费46.52万元,比年初公开的部门预算数减少29.48万元,原因为我局规范公务用车使用规定,合理调度,分车逐月进行油耗登记和分析,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度,成效显著;无因公出国(境)费用。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019年度,财政共计下拨专项资金1257.93万元,其中:中央、省、市专项资金104万元、同级财政专项资金1153.93万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2019年度,我局共计支付专项资金1257.93万元,其中:执法办案专项经费125.38万元、食品药品监管、检验及打假专项经费192.54万元、省级食品安全示范县创建专项经费648.26万元、其他市场监管专项经费291.75万元。 3、专项资金管理情况分析 在专项资金管理使用上,我局一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,再由主要负责人签字同意报账后方可结算。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 2019年,我局项目支出预算数为570万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:食品药品监管专项30万元、特种设备安全监管专项20万元、标准化项目管理专项15万元、专用材料检测专项35万元、乡镇和社区医用计量器具免费检定专项20万元、执法办案专项105万元、消费维权专项20万元、网络监管专项5万元、打假专项30万元、乡镇站所经费140万元、三证合一工作经费20万元、食品药品检验经费90万元、食品药品监督举报奖励10万元、食安办工作经费10万元、质量强县工作经费20万元。因工作需要,年中追加省级食品安全示范县创建专项工作经费400万元。 (二)专项管理情况分析 2019年,我局制定了一系列财务管理制度,如《财务管理制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理制度》等,建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制,成立了财务管理工作领导小组,严格财务程序,强化报销环节管理,认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任,为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 2019年,我局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神,坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,压缩开支,进一步规范会计核算行为。 加强预算管理和执行力度,在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控,及时掌握资金进度和绩效目标实现程度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。严格按照县财政规定的时间和内容在政府门户网站及部门门户网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 按照相关文件规定,预算基层所包干经费,本着勤俭节约、精打细算的原则,进一步开展增收节支工作,规范“三公”经费,变平均主义的人头经费为工作和绩效经费,确保资金发挥最大效益,使有限的资金真正用在刀刃上,保障单位工作正常运转。对业务股室、基层所等办案单位的办案经费,综合考虑日常办案和专项整治活动,按年度计划预算,按季度分配使用,每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制,同时监督办案经费专款专用。局机关和基层单位财务收支情况均按要求公开,确保了经费收支公开透明。 我局厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,杜绝浪费,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料,尽量减少文件印发,同时注重节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭空调、电脑等用电设备。 五、存在的主要问题 (一)财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。 (二)会计基础工作还需要不断完善,报表数据与实际情况存在小误差。 六、改进措施和有关建议 (一)进一步完善财务制度,规范财经纪律,加强财务管理,提高财务工作水平。 (二)充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。 |