当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政预决算公开 > 人大

县人大2016年度部门决算公开

来源:岳阳县人大 发布时间:2017-05-08 00:00 浏览次数:1
                      表1
岳阳县2016-度部门收支决算总表
单位名称:岳阳县人大                   单位:元
收 入 支 出
项 目 2016-决算数 项 目 2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 6,845,964.00 201一般公共服务支出 6,845,964.00 6,845,964.00              
(一)公共财政拨款 6,845,964.00 203国防支出                  
1、经费拨款 6,845,964.00 204公共安全支出                  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   205教育支出                  
(1)专项收入   206科学技术支出                  
(2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出                  
(3)罚没收入   208社会保障和就业支出                  
(4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出                  
(5)其他收入   211节能环保支出                  
(二)政府性基金拨款   212城乡社区支出                  
(三)国有资本经营预算拨款   213农林水支出                  
二、事业单位经营收入   214交通运输支出                  
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出                  
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出                  
五、其他收入   217金融支出                  
六、上-结余收入   219援助其他地区支出                  
1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出                  
2、政府性基金拨款   221住房保障支出                  
3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出                  
4.其他收入结转   229其他支出                  
收入总计 6,845,964.00 支出总计 6,845,964.00 6,845,964.00              
                            表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称: 岳阳县人大                     单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 6,845,964.00 6,845,964.00 - - - - - - -        
一、基本支出 6,780,364.00 6,780,364.00 - - - - - - -        
工资福利支出 基本工资 1,547,450.00 1,547,450.00               201 01 01 行政运行
津贴补贴 963,952.00 963,952.00               201 01 01 行政运行
奖金 -                        
绩效工资 -                        
伙食补助费                          
机关事业单位基本养老保险缴费 197,526.00 197,526.00               201 01 01 行政运行
职业-金缴费 112,872.00 112,872.00               201 01 01 行政运行
其他社会保障缴费 25,142.00 25,142.00               201 01 01 行政运行
其他工资福利支出 176,802.00 176,802.00               201 01 01 行政运行
商品和服务支出 办公费 217,936.00 217,936.00               201 01 01 行政运行
印刷费 80,027.00 80,027.00               201 01 01 行政运行
水费 3,058.00 3,058.00               201 01 01 行政运行
电费 555.00 555.00               201 01 01 行政运行
邮电费 16,942.00 16,942.00               201 01 01 行政运行
物业管理费 -                 201 01 01 行政运行
公务车运行维护费 489,021.00 489,021.00               201 01 01 行政运行
其他交通费 8,300.00 8,300.00               201 01 01 行政运行
差旅费 44,091.00 44,091.00               201 01 02 一般行政管理事务
维修费 117,921.00 117,921.00               201 01 02 一般行政管理事务
会议费 1,685,000.00 1,685,000.00               201 01 02 一般行政管理事务
劳务费 121,838.00 121,838.00               201 01 02 一般行政管理事务
培训费 60,000.00 60,000.00               201 01 02 一般行政管理事务
公务接待费 78,684.00 78,684.00               201 01 02 一般行政管理事务
工会经费 121,082.00 121,082.00               201 01 02 一般行政管理事务
福利费 -                        
其他商品和服务支出 86,118.00 86,118.00               201 01 02 一般行政管理事务
对个人和家庭的补助 离休费 -                        
退休费 -                        
离退休津补贴 -                        
抚恤金 10,200.00 10,200.00               201 01 02 一般行政管理事务
生活补助 347,024.00 347,024.00               201 01 02 一般行政管理事务
住房公积金 230,602.00 230,602.00               201 01 02 一般行政管理事务
遗属费 -                        
医疗费 -                        
其他对个人和家庭的补助 38,221.00 38,221.00               201 01 02 一般行政管理事务
二、项目支出 65,600.00 65,600.00 - - - - - - - 201 01 02 一般行政管理事务
专项商品和服务支出 -                        
对企事业单位的补贴 -                        
债务还本付息支出 -                        
基本建设支出 -                        
其他资本性支出 65,600.00 65,600.00               201 01 02 一般行政管理事务
三、经营支出 -                        
四、对附属单位补助支出 -                        
五、上缴上级支出 -                        
        表3
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表
单位名称:岳阳县人大       单位:元
项 目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 567,705.00 567,705.00    
1、因公出国(境)费用        
2、公务接待费 78,684.00 78,684.00    
3、公务用车费 489,021.00 489,021.00    
其中:(1)公务用车运行维护费 489,021.00 489,021.00    
(2)公务用车购置        
二、相关统计数        
1.因公出国(境)团组数(个)        
2.因公出国(境)人数(人)        
3.公务用车购置数(辆)        
4.公务用车保有量(辆) 8.00 8.00    
5.公务接待批次(批) 120.00 120.00    
6.公务接待人数(人) 1,190.00 1,190.00    
三、“三公”经费增减变化原因等说明 与上-基本持平 与上-基本持平    
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
重大专项资金预算公开目录
序号 专 项 名 称
1 农村义务教育经费保障机制改革经费
2 城市义务教育免学杂费补助经费
3 国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等
4 中等职业学校免学费补助资金
5 科普惠农兴村计划专项资金
6 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金
7 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金
8 校舍安全工程资金
9 农家书屋建设资金
10 乡镇综合文化站建设资金
11 广播电视村村通建设资金
12 粮食直补资金
13 农资综合补贴资金
14 农村饮水安全资金
15 农村沼气推广补助资金
16 村级组织活动场所建设资金
17 新型农村合作医疗补助资金
18 农村医疗救助补助资金
19 新型农村社会养老保险补助资金
20 城市医疗救助补助资金
21 城镇居民基本医疗保险补助资金
22 农村最低生活保障补助资金
23 城市居民最低生活保障补助资金
24 人均基本公共卫生服务补助资金
25 抚恤补助资金
26 自然灾害生活补助资金
27 农村危房改造补助资金
28 就业补助资金
29 廉租房保障专项补助资金
30 城市棚户区改造专项补助资金
31 公共租赁房专项补助资金
32 家电下乡资金
33 摩托车下乡资金
34 农业技术推广经费
35 农村劳动力转移培训经费
36 农民专业合作经济组织补助资金
37 小型农田水利设施建设补助资金
38 测土配方施肥补助资金
39 农机购置补贴资金
40 农作物良种补贴资金
41 畜牧良种补贴资金
42 退耕还林(草)现金补助资金
43 退耕还林(草)粮食补助经费
44 财政扶贫资金(“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金)
45 农业生产救灾资金
46 林业生产救灾资金
47 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
48 农业综合开发资金(土地治理)
农业综合开发资金(产业化经营)
49 高等教育教学质量与教学改革专项资金
50 重点学科及科研开发专项资金
51 研究生教育创新专项资金
52 特色优势重点学科建设专项资金
53 职业教育基础能力建设计划专项资金
54 乡镇幼儿园建设专项资金
55 合格学校建设专项资金
56 市州特殊教育学校建设专项资金
57 科技基础条件平台建设专项资金
58 科技富民强县专项资金(农村特色产业科技示范基地专项)
59 法律援助办案专项资金
60 食品生产监管抽查经费
61 高校毕业生到村任职补助资金
62 高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金
63 城镇居民社会养老保险补助资金
64 企业养老保险补助资金
65 孤儿基本生活保障补助资金
66 农村五保户供养补助资金
67 农村环境连片整治专项资金
68 绿色能源示范县补助资金
69 中小企业国际市场开拓资金
70 国际展览促进资金
71 企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励
72 教育信息化建设专项资金
73 农村小学教师定向培养专项资金
74 特岗教师工资专项资金
75 中小学教师培训与基地建设专项资金
76 民办教育发展与奖励专项资金
77 学生体卫艺专项资金
78 教育科学规划课题专项资金
79 服务业引导资金
80 承接产业转移专项资金
81 湘菜产业发展引导资金
82 省外经贸发展专项资金
83 市场体系建设引导资金
84 对外经济技术合作资金
85 旅游发展专项资金
86 节能与新能源汽车示范推广专项资金
87 农村综合整治省级示范项目资金
88 安全生产专项资金
89 科技计划项目资金
90 中小企业发展资金
91 生态公益林补偿资金
92 中小企业信用担保风险补偿金
93 支持中小企业融资奖励资金
94 农业保险补贴资金
95 林区危房改造资金
96 农垦区危房改造资金
97 煤矿棚户区改造资金