岳阳县城市管理执法大队2021年度部门预算公开说明
来源:岳阳县城市管理和综合执法局   2021-04-25 10:32
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目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

2.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、公园广场等公共场所无照经营者,以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。

3.行使个体门店经营者不安执照规定场地经营的行政处罚权。

4.行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权。

5.行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6.行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权。

7.对涉嫌无照经营行为查处时,可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品。

8.行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。

9.行使市政公用设施运行管理、园林绿化建设维护管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

岳阳县城市管理执法大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构,为正股级事业单位。

岳阳县城市管理执法大队现有干部职工21人,其中在职人员21人,退休14人。县城市管理执法大队下设五个股室和四个中队:办公室、财务、人事、工会、督察办,城南中队、城北中队、市场中队和综合执法中队。

二、部门预算单位构成

本文为岳阳县城市管理执法大队单位预算。

三、部门收支总体情况

本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出;又因退休人员支出未纳入本单位预算支出,所以公开的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2021年度本部门预算收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数799.07万元,其中:一般公共预算拨款799.07万元。比上年预算735.9万元,增加63.17万元,主要原因是:年终绩效奖金纳入了预算。

(二)支出预算

2021年年初预算数799.07万元,其中城乡社区支出799.07万元。支出较上年增加63.17万元,主要原因是加强财务管理,严肃财经纪律,尽量压缩公用经费开支,主要用于年终绩效奖金的发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年岳阳县城市管理执法大队一般公共预算拨款支出799.07万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2021年年初预算数为583.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出549.05万元、一般商品和服务支出34.02万元。

(二) 项目支出

2021年年初预算数216万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:主要用于城管执法专项经费216万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款34.02万元,比上年增加8.63万元,增加33.98%。主要原因是:人员的变动,纳入预算的在职人员数增加了16人。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数0.36万元,其中,公务接待费0.36万,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(三)一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计34.02万元,其中:办公费3.23万元、印刷费1.22万元、水费0.41万元、电费2.44万元、邮电费2.44万元、物业管理费0万元、差旅费1.01万元、维修(护)费13.11万元、会议费0.19万元、培训费0.41万元、公务接待费0.36万元、工会经费4.08万元、委托业务费0.61万元、专用材料购置费1.01万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴0万元、其他交通费0.41万元、其他3.09万元。

本单位2021年会议预算费0.19万元,拟召开1次会议,参会30人,内容为工作总结会。培训费0.41万元,培训8人,内容为党校预备党员培训费。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额189万元,其中工程类163万元,货物类20万元,服务类6万元。另外:授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房面积523.33平米,账面价值41.82万元 。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年整体绩效说明:本年度预算申请资金为799.07万元,其中,基本支出为583.07万元,项目支出为216万元。年度绩效目标为:城管执法规范、严谨。规范各摊位市场。2021年度未安排重点项目预算。项目支出2021年年初预算数216万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:主要用于主要用于城管执法专项经费216万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:岳阳县城市管理执法大队2021年度预算公开表.xlsx