2016年部门单位预算及“三公”经费预算
来源:县残联   2016-04-25 00:00
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岳阳县2016-度残联单位预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
内容 2016-预算数 内容 2016-预算数
一、公共财政拨款 161.20 一、基本支出 312.70
     经费拨款 161.20     ﹙一﹚工资福利支出 155.70
     纳入公共预算管理的非税收入拨款       ﹙二﹚一般商品和服务支出 50.20
二、政府性基金拨款       ﹙三﹚对个人和家庭的补助 106.80
三、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 7.50
四、上级财政补助 139.00 三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营服务收入   四、对附属单位补助支出  
六、其他收入 20.00 五、上缴上级支出  
    六、-末结转和结余  
收入合计 320.20 支出合计 320.20
岳阳县2016-度残联单位支出预算明细表
                        单位:万元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 功能分类的项级科目代码及名称
合计 当-财力 上-结转
财政预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 320.20 161.20 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 20.00    
工资福利支出 基本工资 65.70 55.70 55.70             10.00   2081101行政运行
津贴补贴 59.40 49.40 49.40             10.00   2081101行政运行
社会保障缴费 30.60 30.60 30.60                 2081101行政运行
其他工资福利支出 0.00                      
一般商品和服务支出 办公费 2.51 2.51 2.51                 2081102一般行政管理事务
印刷费 0.58 0.58 0.58                 2081102一般行政管理事务
水费 0.44 0.44 0.44                 2081102一般行政管理事务
电费 0.74 0.74 0.74                 2081102一般行政管理事务
邮电费 1.90 1.90 1.90                 2081102一般行政管理事务
物业管理费 0.00                      
公务用车运行维护费 9.00 1.00 1.00         8.00       2081102一般行政管理事务
其他交通费 7.50             7.50        
差旅费 0.48 0.48 0.48                 2081102一般行政管理事务
维修费 0.58 0.58 0.58                 2081102一般行政管理事务
会议费 1.00 1.00 1.00                 2081102一般行政管理事务
劳务费 0.00                      
培训费 0.52 0.52 0.52                 2081102一般行政管理事务
公务接待费 4.00 1.45 1.45         2.55       2081102一般行政管理事务
工会经费 0.00                      
福利费 0.00                      
其他一般商品和服务支出 20.95             20.95        
对个人和家庭的补助 离休费 0.00                      
退休费 0.00                      
离退休津补贴 0.00                      
医疗费 0.00                      
助学金 0.00                      
住房公积金 6.80 6.80 6.80                 2081199其他残疾人事业支出
遗属费 0.00                      
奖励金 0.00                      
老干费 0.00                      
其他对个人和家庭的补助 100.00             100.00       2081199其他残疾人事业支出
项目支出 7.50 7.50 7.50                 2081104残疾人康复、2081105残疾人就业和扶贫
事业单位经营支出                        
对附属单位补助支出                        
上缴上级支出                        
结余                        
其他支出                        
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。

岳阳县残联2016-度部门预算说明

 

我会主要职能是听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,现将我会2016-部门预算情况说明如下:

2016-度预算收入总计320.20万元,其中:公共财政拨款161.20万元,上级补助收入139.00万元,其他收入20.00万元。本-预算支出总计320.20万元,其中:基本支出312.70万元,项目支出7.50万元。详见《2016-度残联部门单位预算公开表》。

2016-基本支出312.70万元,系保障我局各项支出。包括用于办公等常公用经费,其中工资福利支出155.70万元,一般商品和服务支出50.20万元,对个人和家庭的补助106.80万元。

2016-项目支出7.5万元,主要用于对残疾人临时救助事项。

2016-4-15

 

 

岳阳县2016-度残联单位“三公”经费预算情况表

                                                            单位:万元
      2016-预算数
一、支出合计 20.5
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 4.00
3、公务用车费 16.50
其中:(1)公务用车运行维护费 16.50
      (2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 58
6.公务接待人数(人) 540
三、“三公”经费增减变化原因等说明 今-三公经费预算相比去-预算基本持平

备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
  3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量;
  4、注明公务接待批次和人数。
  5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。

 

 

残联2016-三公经费预算公开说明

 

残联2016-三公经费预算相比2015-三公经费预算基本持平,因为随着政府对残疾人事业的投入加大,全社会对残疾人的关注和关爱不断增加,残联承担的相关业务活动也不断增加,三公经费预算没有压缩空间。

                                2016-4-15

 

县残联主要职责

1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作,做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。