2025年岳阳县归国华侨联合会预算公开说明
来源:统战部   2025-01-16
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  2025年岳阳县归国华侨联合会预算公开说明

  目录

  第一部分  2025年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、其他资金绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2025年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身我县改革开放和社会主义现代化建设。

  2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,依法开展相关活动;

  3、制定全县侨联发展规划和工作计划、并组织实施;负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;

  4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐;

  5、围绕经济建设、凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务;

  6、密切与海外侨胞及其社团联系、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省、市有关部门和县委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

  7、组织开展海内外交流及华人华侨社团联谊等活动;

  8、组织全县侨联业务工作;

  9、承办县委、县政府、县委统战部和上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  一、本单位内设机构2个

  一、办公室:负责本机关文秘、机要、档案、财务等管理工作。

  二、经济联络室:负责宣传党和政府的方针、政策,指导个乡镇侨联组织开展社会主义精神文明建设,负责调查和反映全县侨情和海外侨情等。

  三、本单位全额拨款行政编制人员3名,事业编制1人,设主席1名,副主席1名。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算64.17万元,其中,一般公共预算拨款64.17万元,本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。”)收入较去年增加9.65万元,主要是因为增加工资福利支出及商品和服务支出,详见表8基本支付明细表。

  (二)支出预算

  2025年本单位支出预算64.17万元,其中,一般公共服务支出53.51万元,社会保障和就业支出4.71万元,卫生健康支出2.63万元,住房保障支出3.32万元(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加9.65万元,其中基本支出增加14.75万元,项目支出减少5.1万元(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及津贴正常晋级、人员变动及公用经费增加,项目支出减少主要是因为华侨联谊活动经费减少。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算64.17万元,其中,一般公共服务支出53.51万元,占83%;社会保障和就业支出4.71万元,占7%,卫生健康支出2.63万元,占4%,住房保障支出3.32万元,占6%(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为52.27万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为11.9万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出11.9万元,主要用于华侨联谊会议费、慰问华侨等方面。

  四、政府性基金预算支出

  2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.74万元(数据来源见表13),比上一年增加2.82万元,增加57%。主要原因是调整了商品和服务支出基数。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2025年“三公”经费预算数0.45万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.45万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.05万元,降低10%,主要原因是严格控制公务接待开支。

  (三)一般性支出情况

  本单位2025年会议费预算0.6万元(数据来源见表13会议费+培训费),拟召开2次会议,人数20人, “2025年度本单位未计划培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”

  (四)政府采购情况

  “2025年度本单位未安排政府采购预算。”

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  “2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为64.17万元,其中,基本支出52.27万元,项目支出11.9万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:2025年岳阳县归国华侨联合会预算公开表.xlsx