中国共产主义青年团岳阳县委员会 2026年度单位预算
来源:团县委   2026-01-16
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中国共产主义青年团岳阳县委员会

2026年度单位预算

 

目录

 

第一部分  2026年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2026年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。

 

2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设。

 

3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习科学文化和业务知识,检查建功和育人相结合,在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

 

4.拟定实施全县团员发展计划:积极推进优秀团员入党:负责团费的收缴、管理、使用。

 

5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

 

6.承办县委和上级团委交办的其他工作。

(二)机构设置

我委核定行政编制5名,实有人数4名,大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室:办公室、组宣部和对外联络部。

 

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算51.12万元,其中,一般公共预算拨款51.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。)收入较去年增加2万元,主要是因为财政采用零基预算政策,预算资金适度增加。

(二)支出预算

2026年本单位支出预算51.12万元,其中,一般公共服务41.95万元,社会保障和就业支出4.05万元,卫生健康支出2.26万元,住房保障支出2.86万元。(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加2万元,其中基本支出增加1.2万元,项目支出增加0.8万元数据来源见表7161920,将其基本支出、项目支出相加。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资增长,项目支出增加主要是因为团体活动经费加大。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算51.12万元,其中,一般公共服务支出41.95万元,占82.06%;社会保障和就业支出4.05万元,占7.92%,卫生健康支出2.26万元,占4.42%,住房保障支出2.86万元占5.60%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为46.12万元数据来源见表5,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为5万元数据来源见表5,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:团委活动经费支出5万元,主要用于单位组织活动需用经费等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。”

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.96万元数据来源见表14,比上一年增加2.16万元,增加45%。主要原因是组织活动次数增多,办公交通费用增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0万元数据来源见表15。比上一年减少0.22万元,降低100%,主要原因是压缩三公经费开支。

(三)一般性支出情况

本单位2026年会议费预算0万元数据来源见表14会议费+培训费2026年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2026年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为51.12万元,其中,基本支出46.12万元,项目支出5万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。              


第二部分  单位预算公开表格

附件:2026年团委 部门预算公开表(50).xlsx