目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
2.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、公园广场等公共场所无照经营者,以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权。
3.行使个体门店经营者不安执照规定场地经营的行政处罚权。
4.行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权。
5.行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
6.行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权。
7.对涉嫌无照经营行为查处时,可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。
9.行使市政公用设施运行管理、园林绿化建设维护管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
10.完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳县城市管理执法大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构,为正股级事业单位。
岳阳县城市管理执法大队现有干部职工169人,其中在职人员64人,退休23人,临聘人员,82人。县城市管理执法大队下设五个股室和四个中队:办公室、财务、人事、工会、督察办,城南中队、城北中队、市场中队和综合执法中队。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算617.75万元,其中,一般公共预算拨款610.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0 万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,年末结转6.75万元。(数据来源见表2)。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年634.5减少16.75万元,主要原因是因为有五名职工调离及一名职工退休。
(二)支出预算
2026年本单位支出预算617.75万元,其中,社会保障和就业支出55.49万元,卫生健康支出31.01万元,城乡社区支出485.33万元,住房保障支出39.17万元,年末结转6.75万元。(数据来源见表6)。支出较去年减少18.48万元,其中基本支出减少18.48万元,项目支出增加0万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为有五名职工调离及一名职工退休。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算610.99万元,其中, 社会保障和就业支出支出55.49万元,占9.08%; 卫生健康支出科目支出31.01万元,占5.08%,城乡社区支出485.33万元,占79.43%,住房保障支出39.17万元,占6.41%。(数据来源见表7)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为610.99万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
四、政府性基金预算支出
2026年政府性基金预算拨款支出预算0万元( 2026年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款58.8万元(数据来源见表14),比上一年减少7.2万元,减少10.91%。主要原因是因为有五名职工调离及一名职工退休。
(二)“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数28.00万元(数据来源见表15),其中,公务接待费0.万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费28.00万元。比上一年持平。
(三)一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0万元(数据来源见表14会议费+培训费),拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2026年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额20万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆7辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为610.99万元,其中,基本支出610.99万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件:岳阳县城市管理综合行政执法大队单位预算公开表格