2025年度岳阳县城市管理和综合执法局汇总决算
来源:岳阳县城市管理和综合执法局   2026-08-17
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  第一部分岳阳县城市管理和综合执法局(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于2025年度绩效评价情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  岳阳县城市管理和综合执法局(单位)概况

  一、部门职责

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、贯彻执行国家和地方关于城市管理(指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理,下同)和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度,研究拟订相关规范性文件(草案),拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划,并负责组织实施。

  2、负责与城市管理相关单位的工作联系;参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设;承担城市管理委员会办公室的日常工作。

  3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用,组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划;负责本系统各单位财务情况的监督管理;审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预(决)算;负责本系统各种规费征收的监管。

  4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准;负责临时占用街道两侧和公共场地许可;负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批;负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度;负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

  5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规,组织编制城市户外广告设置规范并组织实施;负责县城大型户外广告设置审核;负责城市户外广告设置和设施的日常监管,对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

  6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查;负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批;负责砍伐城市树木审批;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

  7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查,加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

  8、负责宣传贯彻燃气行业的法规,拟订全县燃气管理的规范性文件,规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

  9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

  10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

  11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

  12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

  13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

  14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

  15、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门,为正科级。

  局系统现有干部职工470人,其中在职人员240人,临聘人员103人,退休人员127人。局机关内设10个股室:办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外,还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队:岳阳县规划监察大队(副科级)、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队(接受我局领导);五个服务中心:岳阳县市容环境卫生服务中心(副科级)、岳阳县风景园林绿化建设养护中心(副科级)、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心、岳阳县智慧城管指挥中心。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  岳阳县城市管理和综合执法局单位内设机构包括:10个股室:办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外,还设有纪检监察室、党建办、创建办。

  (二)决算单位构成。

  岳阳县城市管理和综合执法局单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳县城市管理和综合执法局单位本级和二级机构汇总。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  2025年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2025年度收、支总计15849.06万元。与上年相比,减少769.66万元,减少4.63%,主要是因为1、垃圾场整改项目结束,导致收支减少;2、部分人员退休。

  二、收入决算情况说明

  2025年度收入合计15807.23万元,其中:财政拨款收入11714.16万元,占74.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4093.07万元,占25.89%。

  三、支出决算情况说明

  2025年度支出合计15572.68万元,其中:基本支出3461.35万元,占22.23%;项目支出12111.34万元,占77.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2025年度财政拨款收、支总计11719.59万元,与上年相比,减少648.4万元,减少5.24%,主要是因为1、垃圾场整改项目结束,导致收支减少;2、部分人员退休。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2025年度财政拨款支出7801.73万元,占本年支出合计的47.11%,与上年相比,财政拨款支出减少1245.41万元,减少13.77%,主要是因为1、垃圾场整改项目结束,导致收支减少;2、部分人员退休。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2025年度财政拨款支出9131.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1592.95万元,占17.44%;教育(类)支出12万元,占0.13%;科学技术类支出(类)52.24万元,占0.57%,社会保障和就业支出(类)311.1万元,占3.41%,卫生健康支出(类)90.23万元,占0.99%,节能环保支出(类)172.39万元,占1.89%,城乡社区支出(类)支出5677.37万元,占62.17%,农林水支出(类)1109.47万元,占12.15%,住房保障支出(类)113.98万元,占1.25%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2025年度财政拨款支出年初预算数为5677.86万元,支出决算数为9131.72万元,完成年初预算的160.83%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1740.05万元,支出决算为571.48万元,完成年初预算的32.84%,决算数小于年初预算数的原因是预算资金在一般行政管理事务里下达。

  2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1019.47万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  4、教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0万元,支出决算为21.35万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30.89万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为151.97万元,支出决算为151.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:单位严格执行预算。

  8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为150万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为9.5万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位严格执行预算部分费用下年支付。

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.8万元,支出决算为25.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为54.93万元,支出决算为54.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  14、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为134.29万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  15、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为9.89万元,支出决算为38.1万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为877.44万元,支出决算为354.3万元,完成年初预算的40.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展的需要追加部分预算经费。

  17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项)年初预算为0万元,支出决算为80万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为1048.54万元,支出决算为1390.31万元,完成年初预算的132.59%,决算大于年初预算数的原因是财政根据我单位业务活动开展的需要追加部分预算经费。

  19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为82.03万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为2149.3万元,支出决算为3756.92万元,完成年初预算的174.80%,决算数大于年初预算数的主要原因本年度单位增加环卫设备设施。

  21、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.81万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  22、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  23、农林水支出(类)乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1097.47万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为113.98万元,支出决算为113.57万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算部分费用下年支付。

  25、社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度财政拨款基本支出2566.84万元,其中:

  人员经费2239.02万元,占基本支出的87.23%,主要包括基本工资874.2万元、津贴补贴36.42万元、奖金287.2万元、伙食补助费3.68万元、绩效工资326.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.87万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费114.17万元、公务员医疗补助缴费17.58万元、其他社会保障缴费12.1万元、住房公积金149.59万元、医疗费0万元、其他工资福利支出96.81万元、离休费0万元、退休费8.53万元、抚恤金0万元、生活补助84.万元、医疗费补助0万元、奖励金17.14万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

  公用经费327.82万元,占基本支出的12.77%,主要包括办公费24.35万元、印刷费3.02万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费2.07万元、电费5.66万元、邮电费13.72万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.23万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.78万元、租赁费2.44万元、会议费0万元、培训费2.69万元、公务接待费0.28万元、专用材料费2.54万元、专用燃料费3.39万元、劳务费0.99万元、委托业务费75.92万元、工会经费30.63万元、福利费3.35万元、公务用车运行维护费18.51万元、其他交通费用93.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出30.66万元、办公设备购置0.65万元、专用设备购置0.17万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2025年度政府性基金预算财政拨款收入2574.59万元;年初结转和结余0万元;支出2574.59万元,其中基本支出0万元,项目支出2574.59万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1427.47万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为426.51万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  3、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为208.54万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  4、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为335.58万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  4、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为176.5万元,年初无预算,无法计算百分比,年中追加资金。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元;基本支出0万元,项目支出0万元。国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,年初无预算。

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为21.89万元,完成预算的87.56%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是年初无因公出国(境)费预算,与上年相比减少0万元,减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国(境)费预算,本年单位未发生因公出国(境)费用。

  公务接待费支出预算为1.00 万元,支出决算为0.28万元,完成预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制单位公务接待费用。与上年相比减少0.01万元,减少3.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制单位公务接待费用。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位2025年无公务用车购置费。

  公务用车运行维护费支出预算为24万元,支出决算为21.61万元,完成预算的90.04%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制单位公务用车运行维护费用,与上年相比增加16.91万元,增加359.79%,增加的主要原因是本年单位增加巡逻车辆导致运行维护费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.28万元,占1.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.61 万元,占98.72%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元。

  2、公务接待费支出决算为0.28万元,全年共接待来访团组3个、来宾30人次,主要是主要是其他县市兄弟单位学习发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.61万元,其中:公务用车购置费0.00万元,岳阳县城市管理和综合执法局(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆 。公务用车运行维护费21.61万元。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2025年度机关运行经费支出175.04万元,比上年决算数减少244.51万元,减少58.28%。主要原因是:二级机构拨款减少导致机关运行经费减少。

  十一、一般性支出情况说明

  2025年本部门开支会议费0万元,本年度无相关会议。培训费2.69 万元,用于开展干部中青班学习培训,人数2人,内容为党校干部中青班学习培训;用于开事业单位线上培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元,主要是单位无预算。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2025年度政府采购支出总额1243.63万元,其中:政府采购货物支出489.46万元、政府采购工程支出245.33万元、政府采购服务支出508.84万元。授予中小企业合同金额1243.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1243.63万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2025年12月31日,本单位共有车辆60辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆,其他用车主要是环卫生产出来41辆、园林维护车辆5辆、环境执法大队车辆3辆、公园广场巡逻车辆1辆、市政维护车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2025年度绩效评价情况的说明

  (1)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对城管执法、城市环境卫生等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9139.57万元,政府性基金预算支出2574.59万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有项目支出绩效自评得分98分,评价等级为“优秀”。

  组织对岳阳县城市管理和综合执法局机关及二级结构7个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7801.73万元,政府性基金预算支出2574.59万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,财务管理制度健全规范;预决算信息公开,明晰;基础数据和会计资料真实、完整、准确。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  1、  2025年城管执法其他管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1050.92万元,执行数为1050.92万元,完成预算的100%。

  2、  2025年城管执法专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为545.4万元,执行数为227万元,完成预算的100%。

  3、  2025年城区环境卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为227万元,执行数为227万元,完成预算的100%。

  4、  2025年城市公园广场维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79万元,执行数为173万元,完成预算的100%。

  5、  2025年城市综合管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为142.5万元,执行数为142.5万元,完成预算的100%。

  6、  2025年风景园林建设养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。

  7、2025年会议费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。

  8、 2025年燃气行业综合管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

  9、 2025年中央隔离护栏防护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

  10、2025高新园区环境卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。

  11、  2025环卫专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为861万元,执行数为861万元,完成预算的100%。

  12、  2025年餐厨废弃物无害化处理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

  13、2025年清扫保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

  14、2025年市容环境卫生专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为276万元,执行数为276万元,完成预算的100%。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、2025年部门决算公开表格

  2、2025年度部门整体支出绩效评价报告

岳阳县城市管理和综合执法局 汇总.xlsx

2025年岳阳县城市管理和综合执法局部门绩效自评汇总.docx