| 岳阳县2016-度审计局预算收支总表
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单位:元
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| 收入
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支出
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| 内容
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2016-预算数
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内容
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2016-预算数
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功能分类的项级科目代码及名称
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| 一、公共财政拨款
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3171000
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一、基本支出
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3013000
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2010801
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| 经费拨款
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3171000
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﹙一﹚工资福利支出
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2049000
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2010801
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| 纳入公共预算管理的非税收入拨款
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﹙二﹚一般商品和服务支出
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851000
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2010801
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| 二、政府性基金拨款
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﹙三﹚对个人和家庭的补助
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113000
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2010801
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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158000
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2010802
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| 四、上级财政补助
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三、事业单位经营支出
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| 五、事业单位经营服务收入
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四、对附属单位补助支出
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| 六、其他收入
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五、上缴上级支出
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六、结余
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| 收入合计
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3171000
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支出合计
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3171000
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| 说明:支出的功能科目名称要细化到项级。
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| 岳阳县2016-度审计局支出预算明细表
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单位:万元
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| 经济科目
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项目名称/科目
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资金来源
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| 合计
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当-财力
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上-结转
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| 财政预算拨款(补助)
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纳入专户管理的非税收入拨款
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政府性基金拨款
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事业单位经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他收入
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| 小计
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经费拨款
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纳入预算管理的非税收入拨款
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| 合计
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317.10
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317.10
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317.10
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| 工资福利支出
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基本工资
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80.40
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80.40
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80.40
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| 津贴补贴
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74.20
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74.20
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74.20
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||||||||
| 社会保障缴费
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50.30
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50.30
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50.30
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| 其他工资福利支出
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| 一般商品和服务支出
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办公费
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9.43
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9.43
|
9.43
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|||||||
| 印刷费
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6.20
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6.20
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6.20
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||||||||
| 水费
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2.53
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2.53
|
2.53
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||||||||
| 电费
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3.05
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3.05
|
3.05
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||||||||
| 邮电费
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5.94
|
5.94
|
5.94
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||||||||
| 物业管理费
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1.52
|
1.52
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1.52
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||||||||
| 公务用运行维护费
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| 其他交通费
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||||||||
| 差旅费
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3.49
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3.49
|
3.49
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||||||||
| 维修费
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3.16
|
3.16
|
3.16
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||||||||
| 会议费
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||||||||
| 劳务费
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||||||||
| 培训费
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1.46
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1.46
|
1.46
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||||||||
| 公务接待费
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6.00
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6.00
|
6.00
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||||||||
| 工会经费
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||||||||
| 福利费
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||||||||
| 其他一般商品和服务支出
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42.32
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42.32
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42.32
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||||||||
| 对个人和家庭的补助
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离休费
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|||||||
| 退休费
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||||||||
| 离退休津补贴
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||||||||
| 医疗费
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||||||||
| 助学金
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||||||||
| 住房公积金
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11.30
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11.30
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11.30
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||||||||
| 遗属费
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||||||||
| 奖励金
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||||||||
| 老干费
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||||||||
| 其他对个人和家庭的补助
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||||||||
| 项目支出
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15.80
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15.80
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15.80
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||||||||
| 事业单位经营支出
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||||||||
| 对附属单位补助支出
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||||||||
| 上缴上级支出
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||||||||
| 结余
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||||||||
| 其他支出
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| 岳阳县2016-度审计局“三公”经费预算情况表
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单位:万元
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| 项 目
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本-预算数
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| 合 计
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15.5
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| 1、因公出国(境)费用
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| 2、公务接待费
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6
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| 3、公务用车费
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9.5
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| 其中:(1)公务用车运行维护费
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| (2)公务用车购置
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| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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