岳阳县2016年度文旅广新局经费预算情况表
来源:县文化旅游广电新闻出版局
2016-04-29
| 岳阳县2016-度文旅广新局“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
| 项目 |
本-预算数 |
| 合计 |
19.15 |
| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
9.65 |
| 3、公务用车费 |
9.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
9.5 |
| (2)公务用车购置 |
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| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
| 岳阳县2016-文旅广新局支出预算明细表 |
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单位:万元 |
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
| 财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 合计 |
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580 |
568 |
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10 |
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2 |
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| 工资福利支出 |
基本工资 |
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125.2 |
125.2 |
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| 津贴补贴 |
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57.34 |
57.34 |
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| 社会保障缴费 |
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52.13 |
52.13 |
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| 其他工资福利支出 |
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10 |
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10 |
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| 一般商品和服务支出 |
办公费 |
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5.2 |
5.2 |
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| 印刷费 |
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1.85 |
1.85 |
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| 水费 |
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0.46 |
0.46 |
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| 电费 |
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2.2 |
2.2 |
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| 邮电费 |
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4.7 |
4.7 |
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| 物业管理费 |
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1.2 |
1.2 |
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| 公务用运行维护费 |
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2 |
2 |
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| 其他交通费 |
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7.5 |
7.5 |
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| 差旅费 |
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5 |
5 |
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| 维修费 |
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5 |
5 |
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| 会议费 |
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6 |
6 |
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| 劳务费 |
|
0.59 |
0.59 |
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| 培训费 |
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0.6 |
0.6 |
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| 公务接待费 |
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9.65 |
9.65 |
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| 工会经费 |
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1 |
1 |
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| 福利费 |
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1.3 |
1.3 |
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| 其他一般商品和服务支出 |
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8.4 |
8.4 |
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| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
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| 退休费 |
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10 |
10 |
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| 离退休津补贴 |
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9 |
9 |
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| 医疗费 |
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1 |
1 |
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| 助学金 |
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| 住房公积金 |
|
5.52 |
5.52 |
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| 遗属费 |
|
1 |
1 |
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| 奖励金 |
|
2 |
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|
2 |
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| 老干费 |
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| 其他对个人和家庭的补助 |
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10.3 |
10.3 |
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| 项目支出 |
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221.86 |
221.86 |
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| 事业单位经营支出 |
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| 对附属单位补助支出 |
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7 |
7 |
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| 上缴上级支出 |
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5 |
5 |
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| 结余 |
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|
| 其他支出 |
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| 岳阳县2016-度文旅广新局预算收支总表 |
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单位:元 |
| 收入 |
支出 |
| 内容 |
2016-预算数 |
内容 |
2016-预算数 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 |
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一、基本支出 |
3461400 |
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| 经费拨款 |
5680000 |
﹙一﹚工资福利支出 |
2446700 |
2070101行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
﹙二﹚一般商品和服务支出 |
626500 |
2070101行政运行 |
| 二、政府性基金拨款 |
100000 |
﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
388200 |
2070102一般行政管理事务 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
2218600 |
2070109群众文化 |
| 四、上级财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
70000 |
2070109群众文化 |
| 六、其他收入 |
20000 |
五、上缴上级支出 |
50000 |
2070109群众文化 |
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六、结余 |
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| 收入合计 |
5800000 |
支出合计 |
5800000 |
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| 说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |