| 岳阳县2015-度文广新局决算收支总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2015-决算数 | 内容 | 2015-决算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 1839000 | 一、基本支出 | ||
| 经费拨款 | 181900 | ﹙一﹚工资福利支出 | 634000 | 2070101(行政运行) |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 444000 | 2070102(一般行政运行) | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 291000 | 2070102(一般行政运行) | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | |||
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | 20000 | 2070102(一般行政运行) | |
| 五、事业单位经营服务收入 | 20000 | 四、对附属单位补助支出 | 450000 | 2070110(一般行政运行) |
| 六、其他收入 | 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 1839000 | 支出合计 | 1839000 | |
| 说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 | ||||
| 岳阳县2015-度文广新局支出决算明细表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 183.9 | 181.9 | 181.9 | 2 | ||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 津贴补贴 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 印刷费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 水费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 电费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
| 邮电费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 物业管理费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 公务用运行维护费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 其他交通费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 差旅费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 维修费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
| 会议费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 劳务费 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 培训费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 公务接待费 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 工会经费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 福利费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||
| 离退休津补贴 | ||||||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 遗属费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||
| 老干费 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| 项目支出 | ||||||||||||
| 事业单位经营支出 | 2 | 2 | ||||||||||
| 对附属单位补助支出 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳阳县2015-度文广新局“三公”经费决算情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本-决算数 |
| 一、支出合计 | 11 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 6 |
| 3、公务用车费 | 5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 |
| (2)公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
| 2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 1 |
| 5.公务接待批次(批) | 90 |
| 6.公务接待人数(人) | 800 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 接待费增加了几千元用于文化示范区创建活动 |
| 备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |
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