| 2015-部门预算收支总表
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| 单位:元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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2014-执行数
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2015-预算数
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项 目
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2014-执行数
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2015-预算数
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| 一、一般预算拨款(补助)
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1663200
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1,496,050.0
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一、基本支出
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1063200
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896,050.0
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| 1、经费拨款(补助)
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1663200
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1,496,050.0
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1、工资福利支出
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716000
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686,800.0
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| 2、纳入预算管理的非税收入拔款
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2、一般商品和服务支出
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2742
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188,250.0
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| (1)专项收入
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3、对个人和家庭的补助
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73000
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21,000.0
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| (2)行政事业性收费收入
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二、项目支出
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600000.0
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600,000.0
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| (3)罚没收入
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1、专项商品和服务支出
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600000.0
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600,000.0
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| (4)国有资源(资产)有偿使用收入
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2、对企事业单位的补贴
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| (5)其他收入
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3、债务还本付息支出
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款
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4、基本建设支出
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| 三、政府性基金拨款
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5、其他资本性支出
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| 四、事业单位经营收入
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6、其他支出
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| 五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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| 六、附属单位缴款
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四、对附属单位补助支出
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| 七、其他收入
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五、上缴上级支出
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| 八、上-结余
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六、结余
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| 收 入 总 计
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1663200
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1,496,050.0
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支 出 总 计
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1663200
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1,496,050.0
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