岳阳县中洲电排管理站2016年预算收支总表
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单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2015-执行数 |
2016-预算数 |
项 目 |
2015-执行数 |
2016-预算数 |
| 一、公共财政拨款(补助) |
1,530,740.00 |
3036129.21 |
一、基本支出 |
3,435,932.10 |
5,060,215.36 |
| 1、经费拨款 |
1,530,740.00 |
3036129.21 |
1、工资福利支出 |
2,415,141.60 |
3,863,999.36 |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
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2、一般商品和服务支出 |
556,798.50 |
412,992.00 |
| (1)专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
463,992.00 |
783,224.00 |
| (2)行政事业性收费收入 |
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二、项目支出 |
319,506.00 |
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| (3)罚没收入 |
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1、专项商品和服务支出 |
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| (4)国有资源(资产)有偿使用收入 |
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2、对企事业单位的补贴 |
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| (5)其他收入 |
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3、债务还本付息支出 |
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 |
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4、基本建设支出 |
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| 三、政府性基金拨款 |
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5、其他资本性支出 |
319,506.00 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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6、其他支出 |
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| 五、上级补助收入 |
816,000.00 |
1012043.15 |
三、事业单位经营支出 |
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| 六、附属单位缴款 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 七、其他收入 |
1,074,595.60 |
1,012,043.00 |
五、上缴上级支出 |
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| 八、上-结余 |
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| 收 入 总 计 |
3,421,335.60 |
5,060,215.36 |
支 出 总 计 |
3,755,438.10 |
5,060,215.36 |