岳阳县工信局2016-预算公开
一、单位基本情况
岳阳县工业和信息化局(原岳阳县工业局)于2011-7-正式设立,为县人民政府工作部门,主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。
共设7个职能股室,下辖2个二级机构。2014-局机关行政编制 21人,工勤编制3人,事业编制23人, 2014-12-机关共有退休人员 28人,二轻退休10人。
二、岳阳县2016-度工信局预算收支总表
单位:万元
| 收入 |
支出 |
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| 内容 |
2016-预算数 |
内容 |
2016-预算数 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 |
660 |
一、基本支出 |
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| 经费拨款 |
660 |
﹙一﹚工资福利支出 |
281.4 |
工业和信息产业监管 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
﹙二﹚一般商品和服务支出 |
197.1 |
工业和信息产业监管 |
| 二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
181.5 |
工业和信息产业监管 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
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| 四、上级财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结余 |
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| 收入合计 |
660 |
支出合计 |
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| 说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 |
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三、岳阳县2016-度工信局支出预算明细表
单位:万元
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
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| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
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| 财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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| 小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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| 合计 |
660 |
660 |
660 |
|
|
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|
|
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| 工资福利支出 |
基本工资 |
114 |
114 |
114 |
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|
| 津贴补贴 |
83 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
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|
| 社会保障缴费 |
84.4 |
84.4 |
84.4 |
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|
|
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|
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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| 一般商品和服务支出 |
办公费 |
20 |
20 |
20 |
|
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|
|
|
|
|
|
| 印刷费 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 水费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 邮电费 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业管理费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 公务用运行维护费 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
| 其他交通费 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 差旅费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修费 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会议费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劳务费 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培训费 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公务接待费 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工会经费 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
| 福利费 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
| 其他一般商品和服务支出 |
65.1 |
65.1 |
65.1 |
|
|
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|
|
|
|
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|
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
|
|
|
|
|
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|
| 退休费 |
58 |
58 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 离退休津补贴 |
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遗属费 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奖励金 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老干费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 |
30 |
30 |
30 |
|
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|
|
|
|
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|
|
| 项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结余 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
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四、岳阳县2016-度工信局“三公”经费预算情况表
单位:万元
| 项 目 |
本-预算数 |
| 合 计 |
24.5 |
| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
| 2、公务接待费 |
14.5 |
| 3、公务用车费 |
10 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
10 |
| (2)公务用车购置 |
0 |
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
|