| 2016-度岳阳县道路运输管理所“三公”经费预算情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2016-预算数 |
| 一、支出合计 | 29 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 11.5 |
| 3、公务用车费 | 17.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 17.5 |
| (2)公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | |
| 2.因公出国(境)人数(人) | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 7 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 7 |
| 5.公务接待批次(批) | 136 |
| 6.公务接待人数(人) | 1150 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 加强支出管理,厉行节约,确保全-预算不突破指标 |