岳阳县四中2016-度支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
合计 | 1855.5 | 963 | 963 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
津贴补贴 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
社会保障缴费 | 186 | 185 | 185 | 1 | ||||||||
其他工资福利支出 | 356 | 198 | 198 | 120 | 38.0 | |||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 9.8 | 0 | 9.8 | ||||||||
印刷费 | 0 | 0 | ||||||||||
水费 | 6.5 | 0 | 6.5 | |||||||||
电费 | 25 | 0 | 25 | |||||||||
邮电费 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
物业管理费 | 2.6 | 0 | 2.6 | |||||||||
公务用运行维护费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他交通费 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
差旅费 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
维修费 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
会议费 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
劳务费 | 3.3 | 0 | 3.3 | |||||||||
培训费 | 5.5 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
公务接待费 | 9 | 0 | 9 | |||||||||
工会经费 | 5.3 | 0 | 5.3 | |||||||||
福利费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 219 | 40 | 40 | 179 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 0 | |||||||||
退休费 | 54 | 54 | 54 | |||||||||
离退休津补贴 | 43 | 43 | 43 | |||||||||
医疗费 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||
助学金 | 33 | 30 | 30 | 3 | ||||||||
住房公积金 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
遗属费 | 0 | 0 | ||||||||||
奖励金 | 0 | 0 | ||||||||||
老干费 | 0 | 0 | ||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
项目支出 | 474 | 20 | 20 | 19.5 | 434.5 | |||||||
事业单位经营支出 | 0 | 0 | ||||||||||
对附属单位补助支出 | 0 | 0 | ||||||||||
上缴上级支出 | 0 | 0 | ||||||||||
结余 | 0 | 0 | ||||||||||
其他支出 | 0 | 0 |