岳阳县2016年度文旅广新局经费预算情况表
2016-04-29 00:00来源: 县文化旅游广电新闻出版局
| 岳阳县2016-度文旅广新局“三公”经费预算情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本-预算数 |
| 合计 | 19.15 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 9.65 |
| 3、公务用车费 | 9.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 9.5 |
| (2)公务用车购置 | |
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |
| 岳阳县2016-文旅广新局支出预算明细表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 580 | 568 | 10 | 2 | ||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 125.2 | 125.2 | |||||||||
| 津贴补贴 | 57.34 | 57.34 | ||||||||||
| 社会保障缴费 | 52.13 | 52.13 | ||||||||||
| 其他工资福利支出 | 10 | 10 | ||||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 5.2 | 5.2 | |||||||||
| 印刷费 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| 水费 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
| 电费 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
| 邮电费 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
| 物业管理费 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 公务用运行维护费 | 2 | 2 | ||||||||||
| 其他交通费 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| 差旅费 | 5 | 5 | ||||||||||
| 维修费 | 5 | 5 | ||||||||||
| 会议费 | 6 | 6 | ||||||||||
| 劳务费 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 培训费 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 公务接待费 | 9.65 | 9.65 | ||||||||||
| 工会经费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福利费 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||
| 退休费 | 10 | 10 | ||||||||||
| 离退休津补贴 | 9 | 9 | ||||||||||
| 医疗费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||
| 遗属费 | 1 | 1 | ||||||||||
| 奖励金 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||
| 项目支出 | 221.86 | 221.86 | ||||||||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | 7 | 7 | ||||||||||
| 上缴上级支出 | 5 | 5 | ||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳阳县2016-度文旅广新局预算收支总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 一、基本支出 | 3461400 | ||
| 经费拨款 | 5680000 | ﹙一﹚工资福利支出 | 2446700 | 2070101行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 626500 | 2070101行政运行 | |
| 二、政府性基金拨款 | 100000 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 388200 | 2070102一般行政管理事务 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 2218600 | 2070109群众文化 | |
| 四、上级财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | 70000 | 2070109群众文化 | |
| 六、其他收入 | 20000 | 五、上缴上级支出 | 50000 | 2070109群众文化 |
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 5800000 | 支出合计 | 5800000 | |
| 说明:支出的功能科目名称要细化到项级。 | ||||