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岳阳县2017年度部门预算支出明细表(机关)
2017-09-04 00:00来源: 县荣湾湖建设开发服务中心
| 岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位名称:岳阳县荣湾湖建设开发服务中心(机关) | 单元:万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 172.47 | 103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 172.47 | 103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 36.15 | 36.15 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||
| 津贴补贴 | 26.3 | 26.3 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
| 奖金 | 0 | |||||||||||||
| 绩效工资 | 0 | |||||||||||||
| 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49 | 12.49 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
| 职业-金缴费 | 5 | 5 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 3 | 3 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 4.17 | 1.17 | 3 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||
| 印刷费 | 1.32 | 0.26 | 1.06 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 水费 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 电费 | 2.71 | 0.71 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 邮电费 | 2 | 1.3 | 0.7 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 物业管理费 | 2.9 | 0.9 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通费 | 8.5 | 0.5 | 8 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 差旅费 | 1.96 | 1.56 | 0.4 | 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||
| 维修费 | 3.04 | 0.3 | 2.74 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 会议费 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 劳务费 | 2 | 2 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
| 培训费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 公务接待费 | 1.25 | 0.65 | 0.6 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 工会经费 | 0.7 | 0.7 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
| 福利费 | 0.9 | 0.9 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 27.26 | 0.26 | 27 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
| 退休费 | 0 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
| 抚恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活补助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 17.49 | 7.49 | 10 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | |||||||
| 遗属费 | 0 | |||||||||||||
| 医疗费 | 4 | 4 | 230 | 90 | 4 | 其他应付款 | ||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | |||||||||||||
| 二、项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||