岳阳县收治中心2017年预算支出明细表
2017-04-28 00:00来源: 岳阳县司法局
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位名称:岳阳县特殊人群涉毒人员收治中心 | 单元:万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 170.42 | 170.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 08 | 强制隔离戒毒 | ||
| 一、基本支出 | 83.82 | 83.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 32.07 | 32.07 | 204 | 08 | 01 | ||||||||
| 津贴补贴 | 29.59 | 29.59 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 奖金 | ||||||||||||||
| 绩效工资 | ||||||||||||||
| 基他工资福利 | ||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.33 | 12.33 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 职业-金缴费 | 4.93 | 4.93 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 其他社会保障缴费 | 4.9 | 4.9 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 5.4 | 5.4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 印刷费 | 0.6 | 0.6 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 水费 | 0.3 | 0.3 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 电费 | 0.5 | 0.5 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 邮电费 | 0.5 | 0.5 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 物业管理费 | 0 | |||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通费 | 204 | 08 | 01 | |||||||||||
| 差旅费 | 0.3 | 0.3 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 维修费 | 0.6 | 0.6 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 会议费 | 0 | |||||||||||||
| 劳务费 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 培训费 | 0.5 | 0.5 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 工会经费 | 204 | 08 | 01 | |||||||||||
| 福利费 | 204 | 08 | 01 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 行政运行 | |||||||||||
| 退休费 | 0 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
| 抚恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活补助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 7.4 | 7.4 | 204 | 08 | 01 | |||||||||
| 遗属费 | 0 | 204 | 08 | 01 | ||||||||||
| 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 二、项目支出 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 专项商品和服务支出 | 伙食开支 | 45 | 45 | 204 | 08 | 08 | 其他强制隔离戒毒支出 | |||||||
| 收治工作经费 | 24 | 24 | 204 | 08 | 08 | |||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||