2022年度岳阳县人民代表大会常务委员会部门决算
来源:县人大   2023-08-18 15:30
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2022年度

岳阳县人民代表大会常务委员会部门决算

 

第一部分岳阳县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

岳阳县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

岳阳县人民代表大会常务委员会部门的主要职责是:人民代表大会制度是国家根本政治制度,人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的,其中县级人大常委会共有十四项职权,概括为四大类。一是监督权,监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权,讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

二、机构设置决算单位构成

(一)内设机构设置

岳阳县人大常委会办公室单位内设机构九个,分别为:办公室、财经工委、农业农村委、选任联工委、教科文卫委、监察和司法委、环资委、社建委、民族华侨委。  

(二)决算单位构成。

岳阳县人民代表大会常务委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位没有所属独立核算的二级机构,因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

第二部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1178.52万元,与2021年相比,收、支总计各减少232.31万元,下降16.47%。主要原因是项目实施完结,项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1172.5万元,其中:财政拨款收入1157.66万元,占98.73%;其他收入14.84万元,占1.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1162.22万元,其中:基本支出931.22万元,80.12%;项目支出231万元,占19.88%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1157.66万元,2021年相比,财政拨款收、支总计各减少229.6万元,下降16.55%。主要原因是项目实施完结,项目收支减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1157.66万元,占本年支出合计的99.61%。与2021年度相比,财政拨款支出减少230万元,下降16.55%,主要原因是项目实施完结,项目收支减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1157.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1115.25万元,占96.34%;社会保障和就业(类)支出42.41万元,占3.66%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为850.72万元,支出决算为1157.66万元,完成年初预算的136.08%。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为850.72万元,支出决算为1016.5万元,完成年初预算的119.49%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。  

    

一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.75万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.31万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,年初预算数为0,预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出926.66万元,其中:

人员经费762.26万元,占基本支出的82.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费164.4万元,占基本支出的17.74%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为1.45万元,完成预算的19.33%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平;与上年持平公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为1.45万元,完成预算的19.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.59万元,下降71.25%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平;与上年持平   

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平;与上年持平   

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.45万元,占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%;

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.45万元,其中:其他国内公务接待支出1.45万元,全年共接待来访团组12个、来宾80人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出164.4万元。比年初预算数增加114.24万元。增长227.75%,主要原因是:年初预算安排不足,财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费151.87万元,用于召开8次会议,人数1500人,内容为全县人大常委会会议和县乡人大换届选举及人大会会议;开支培训费10.24万元,用于开展培训2次,人数188人,内容为用于党校培训及人大工作者培训开支;2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

四、2022年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳县人民代表大会常务委员会1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1157.66万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范,支出进度平稳,保障了本单位各项工作的正常开展,评价得分为94分,评价等级为优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

第五部分 附件

岳阳县人民代表大会常务委员会2022年决算表.XLS

岳阳县人民代表大会常务委员会2022年整体支出绩效自评报告.docx