岳阳县民政局汇总2026年度单位预算
来源:县民政局   2026-01-16
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第一部分  2026单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2026年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

(一)制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。

(二)制订全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟定全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

(四)拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导、组织城乡社区建设和服务管理;指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

(五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规;落实全国地名工作规划;负责乡(镇)村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全县行政区划的总体规划,办理报批手续,并组织实施;承办与邻县边界的勘定和边界调处工作;指导各乡(镇)行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名;推行地名的标准化、规范化;设置地名标志和城乡街门牌;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理工作。

(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,负责生活无着人员救助管理工作。

(七)制定全县社会福利事业发展规划;指导全县社会福利机构的建设和管理;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作。

(八)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十) 负责全县民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案岳阳县民政 11个股室,分别是:办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股;全局系统年实有在职人数77人

(三)部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括:岳阳县民政局本级、岳阳县社会福利院、岳阳县社会救助服务中心岳阳县救助服务站、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县民政局婚姻登记中心。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算18395.85万元,其中,一般公共预算拨款17995.85万元,政府性基金预算拨款400.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本单位2026没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。”)收入较去年增加144.48万元,主要是因为困难群众救助标准提高,上级下达资金增加。

(二)支出预算

2026年本单位支出预算18395.85万元,其中,社会保障和就业17878.57万元,占97.19%;卫生健康支出51.82万元,占0.28%;住房保障65.46万元,占0.36%;其他支出400.00万元2.17%。支出较去年增加1474.61万元其中基本支出增加82.08万元,项目支出增加1402.40万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资正常性增长,项目支出增加主要是因为困难群众救助标准提高,上级下达资金增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026一般公共预算拨款支出预算17995.85元,其中社会保障和就业17878.57万元,占99.35%;卫生健康支出51.82万元,占0.29%;住房保障65.46万元,占0.36%具体安排情况如下:

(一)基本支出2026年基本支出年初预算数为1015.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2026项目支出年初预算数为16980.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:路牌及界牌管理经费8.00万元,敬老院运转经费200.00万元,特殊儿童群体基本生活保障175.00万元,百岁老人补贴18.00万元,殡葬服务68.00万元,基本养老服务补贴180万元,临时救助315.00万元,困难群众生活救助13945.00万元,60年代精减退职老弱病残职工生活补助36.00万元,高龄老人生活补贴160.00万元,残疾人两项补贴1830.00万元,2026年孤儿救助经费7万元,2026年低保业务10.00万元, 社救工作经费4.00万元, 殡葬管理经费10.00万元, 2026年婚姻登记专项14万元。

、政府性基金预算支出

2026年政府性基金预算拨款支出预算400.00万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出400.00万元,占比100.00%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2026机关运行经费当年一般公共预算拨款145.70万元,比上一年增加0.52万元,增加0.36%。主要原因是其他交通费用增加

(二)“三公”经费预算

本单位2026“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。与上一年减少1.00万元,减少100%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定,牢固树立过紧日子思想,进一步控制和压减一般性支出。

(三)一般性支出情况

本单位2026年会议费预算0.00万元,召开0次会议,人数0;培训费预算2.50万元,拟开展1次培训,人数77人,内容为民政工作业务培训;2026年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2026政府采购预算总额30.50万元,其中工程类0.00万元,货物类20.50万元,服务类10.00万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本单位未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为18395.85万元,其中,基本支出1015.85万元,项目支出17380.00元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1.机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

2026年岳阳县民政局汇总部门预算公开表.xlsx

2026年岳阳县民政局部门预算公开表.xlsx
2026年岳阳县民政局部门预算公开说明.docx

2026年度预算公开报告岳阳县殡葬事务中心.docx

437007岳阳县殡葬事务中心部门预算公开表.xlsx
2026年度预算公开报告岳阳县福利彩票发行中心.docx

437006岳阳县福利彩票发行中心部门预算公开表.xlsx
2026年度预算公开报告岳阳县救助站.docx

437005岳阳县救助服务站部门预算公开表.xlsx
2026年度预算公开报告岳阳县民政局婚姻登记服务中心.docx

437008岳阳县民政局婚姻登记中心部门预算公开表.xlsx
2026年度预算公开报告岳阳县社会福利中心.docx

437003岳阳县社会福利中心部门预算公开表.xlsx
2026年度预算公开报告岳阳县社会救助服务中心.docx
437004岳阳县社会救助服务中心部门预算公开表.xlsx